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審計部:召開三項專審審計意見建議會

發布日期:2021-09-10 信息來源:審計與風險管理部 作者:羅浩妹 字號:[ ] 分享

9月10日,三項專審審計組組織召開了“民企清欠、農民工工資支付及預付款管理情況專項審計”工作審計意見、建議會,對三項專審進度進行了匯報,審計中發現的問題,提出的審計建議及意見進行了討論,公司總會計師杜錦強、審計組全體成員出席了會議。

本次會議對審計過程中發現的預付款管理、農民工工資支付以及民企清欠問題進行總結、歸納和分析,提出整改建議,討論發現問題描述的事實是否清楚;審計證據是否充分;適用法律、法規及規章制度是否準確;審計結論是否恰當;提出的審計建議是否可行。通過討論,確定下一步審計組即將開始組織相關單位進行整改。杜錦強指出,審計組要盡快形成問題清單,及時向被審計單位反饋,制定詳細的整改計劃,層層壓實責任,保質保量的完成此次審計任務。

本次審計項目的開展始終以加強審計質量建設為宗旨,審計人員在制定計劃時,本著統籌兼顧、突出重點、提高質量的原則,科學確定審計內容。審計過程中,既注重查處問題,也善于從機制、體制層面提出高質量的審計建議,使審計監督與服務的職能充分融合。同時重點關注審計問題整改,督促被審計單位嚴格執行審計決定,采納審計建議,整改審計查出的問題。對發現的問題和隱患,審計組將持續關注監督落實整改到位,推進審計項目質量管理,達到以審計查漏補缺、以審計防風險、以審計推進公司高質量發展的目的。(供稿單位審核:白肖肖)






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